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审计处工作简报

2019年第17

        红足一一世足球网审计处编                         20191122

内部控制建设工作推进会简报

为了进一步推进学校内部控制建设工作,审计处作为牵头部门于20191122日上午在科技楼10楼会议室就目前学校内部控制建设进展情况及下一步工作计划与相关业务部门、第三方中介机构进行讨论交流。审计处处长王江丽主持会议。

首先,王江丽处长在会上介绍了我校内部控制建设项目(一期)中标单位为新疆驰远天合有限责任会计师事务所(以下简称“中介机构”),同时就目前学校内部控制建设进展情况作了汇报。

其次,中介机构从工作进度安排、沟通机制、项目团队组成及分工、时间安排、实施成果等方面介绍了我校内部控制建设工作方案,重点对内控制度体系具体建设、执行部门计财处、资产处、基建处、大学办等和内控度体系建设牵头部门审计处的工作职责、要求进行详细阐述,同时根据学校实际提出项目启动的两种时间方案。

相关业务部门对中介机构提出的内部控制建设项目启动两种时间方案进行了讨论交流。

最后,王江丽处长会议总结时强调:目前学校内部控制建设工作即将进入咨询化阶段,需要各相关业务部门与中介机构紧密配合,保证我校内部控制建设咨询工作高效高质量完成并有效实施。

通过此次会议,相关业务部门对我校内控建设工作进程、分工有了更深的理解和把握,进一步明确了职责。

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